索引號: | 111521283185716046/202304-00023 | 組配分類: | 財政預算/決算 |
發(fā)布機構(gòu): | 旗市場監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2023年度鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局預算公開 | 文號: | 無 |
成文日期: | 2023-04-13 | 發(fā)布日期: | 2023-04-13 |
2023年度鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局預算公開
批復時間: 2023 年 3 月 6 日
公開時間: 2023 年 3 月 24 日
目 錄
第一部分 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局部門概況
一、主要職能、職責
二、部門(單位)機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況
三、2023年度部門(單位)主要工作任務及目標
第二部分鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
二、收入預算情況說明
三、支出預算情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出預算情況說明
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
八、政府性基金預算支出預算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明
十、項目支出預算情況說明
十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明
十二、政府采購支出預算情況說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、項目績效目標情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第五部分 2023年度部門(單位)預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、國有資本經(jīng)營預算支出表
十、項目支出表
十一、項目績效目標表
十二、政府采購預算表
一、主要職能職責
第一條根據(jù)呼倫貝爾市委、市政府批準的《鄂溫克族自治旗機 構(gòu)改革方案》(呼黨辦發(fā)〔2019〕10號)制定本規(guī)定。
第二條鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局(簡稱旗市場監(jiān)督管 理局)是旗人民政府工作部門,為正科級。加掛鄂溫克族自治旗 知識產(chǎn)權(quán)局牌子。
第三條旗市場監(jiān)督管理局貫徹黨中央關(guān)于市場監(jiān)督管理工 作的方針政策,落實自治區(qū)黨委、呼倫貝爾市委、鄂溫克族自治旗委相 關(guān)決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對市場監(jiān)督管理工 作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導。主要職責是:
(一) 貫徹實施國家、自治區(qū)關(guān)于市場監(jiān)督管理工作的法律 法規(guī)、有關(guān)政策及呼倫貝爾市相關(guān)規(guī)定。擬訂相關(guān)規(guī)范性文件和 措施,經(jīng)批準后監(jiān)督實施。組織實施質(zhì)量強旗戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn) 略和標準化戰(zhàn)略,擬定并組織實施有關(guān)規(guī)劃,規(guī)范和維護市場秩 序,營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。
(二) 負責市場主體統(tǒng)一登記注冊。組織管理各類企業(yè)、農(nóng) 牧民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體 的登記注冊工作。建立市場主體信息公示和共享機制,依法公示 和共享有關(guān)信息,加強信用監(jiān)管,推動市場主體信用體系建設。
(三) 負責組織和指導市場監(jiān)管綜合執(zhí)法工作。組織全旗市 場監(jiān)管綜合執(zhí)法隊伍整合和建設,推動實行統(tǒng)一的市場監(jiān)管。負 責工商、質(zhì)檢、食品、藥品、物價、商標、專利、商務糧食、鹽 業(yè)等領(lǐng)域的執(zhí)法職責。組織查處違法案件,協(xié)調(diào)查處跨區(qū)域違法 案件。規(guī)范市場監(jiān)管行政執(zhí)法行為。
(四) 負責反不正當競爭執(zhí)法工作。依據(jù)上級授權(quán),負責對 經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查,負責壟斷協(xié)議、濫用市場支配 地位、濫用行政權(quán)力排除、限制競爭及價格壟斷等反壟斷執(zhí)法工 作。查處違法直銷和傳銷案件,依法監(jiān)督管理直銷企業(yè)、直銷員 及其直銷活動。
(五) 負責監(jiān)督管理市場秩序。規(guī)范和維護市場秩序,依法 監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡商品交易及有關(guān)服務的行為。組織查處 價格收費違法違規(guī)、不正當競爭、侵犯商標專利知識產(chǎn)權(quán)和制售 假冒偽劣行為。指導廣告業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理廣告活動。查處無照 生產(chǎn)經(jīng)營和相關(guān)無證生產(chǎn)經(jīng)營行為。指導旗消費者協(xié)會開展消費 維權(quán)工作。
(六) 負責宏觀質(zhì)量管理。擬訂并實施質(zhì)量發(fā)展的方案措施, 推進品牌發(fā)展戰(zhàn)略。統(tǒng)籌質(zhì)量基礎設施建設與應用,會同有關(guān)部 門組織實施重大工程設備質(zhì)量監(jiān)理制度,組織質(zhì)量事故調(diào)查,建 立并統(tǒng)一實施缺陷產(chǎn)品召回制度,監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。
(七) 負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。管理產(chǎn)品質(zhì)量安全風險 監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作,統(tǒng)一編制并組織實施全旗產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽 查計劃。負責組織實施質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。負責 工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可管理和纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。
(八) 負責特種設備安全監(jiān)督管理。綜合管理特種設備安全 監(jiān)察、監(jiān)督工作,監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境 保護標準的執(zhí)行情況。
(九) 負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。組織實施食品安全 相關(guān)政策。負責食品安全應急體系建設,組織指導重大食品安全 事件應急處置和調(diào)查處理工作。落實食品安全重要信息直報制度。 承擔鄂溫克族自治旗食品藥品安全委員會的日常工作。
(+ )負責食品安全監(jiān)督管理。建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、 消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施,防 范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實 主體責任的機制,健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān) 督抽檢、風險監(jiān)測、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織 實施食鹽質(zhì)量安全監(jiān)管和特殊食品監(jiān)管等工作。
(十一)負責藥品、醫(yī)療器械、化妝品監(jiān)督管理。配合監(jiān)督 實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準和分類管理制度。配合有關(guān)部 門實施國家基本藥物制度。負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量監(jiān) 督管理。監(jiān)督藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范及醫(yī)療器械使用 質(zhì)量管理辦法的實施。監(jiān)督化妝品經(jīng)營、使用衛(wèi)生標準和技術(shù)規(guī) 范的實施。負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理。組織 開展藥品不良反應、藥物濫用、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良 反應的監(jiān)測、評價和處置工作。組織指導藥品、醫(yī)療器械和化妝 品安全應急管理工作。負責組織實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān) 督檢查,制定檢查制度,依法查處藥品、醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營、
使用環(huán)節(jié)違法行為,監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置制度。
(十二)負責統(tǒng)一管理計量工作。落實國家計量制度,推行 法定計量單位,管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān) 督商品計量和市場計量行為。
(十三)負責統(tǒng)一管理和實施全旗標準化工作。組織開展國 家標準、行業(yè)標準、地方標準的監(jiān)督管理。
(十四)負責統(tǒng)一管理檢驗檢測工作。推進檢驗檢測機構(gòu)改 革,規(guī)范檢驗檢測市場,完善檢驗檢測體系,指導協(xié)調(diào)檢驗檢測 行業(yè)發(fā)展。
(十五)負責統(tǒng)一管理、監(jiān)督和綜合協(xié)調(diào)全旗認證工作。查 處認證違法行為。依法對質(zhì)量檢驗機構(gòu)監(jiān)督管理。
(十六)負責全旗知識產(chǎn)權(quán)工作。擬訂和組織實施全旗知識 產(chǎn)權(quán)政策措施,推進知識產(chǎn)權(quán)強旗建設。管理全旗知識產(chǎn)權(quán)專項 資金。組織實施知識產(chǎn)權(quán)保護體系建設,促進知識產(chǎn)權(quán)運用,推 進知識產(chǎn)權(quán)保護和信息公共服務體系建設。組織實施重大知識產(chǎn) 權(quán)轉(zhuǎn)化項目,促進知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。實施商標專利執(zhí)法、知識 產(chǎn)權(quán)爭議處理、維權(quán)援助和糾紛調(diào)處,依法查處知識產(chǎn)權(quán)違法行 為。組織知識產(chǎn)權(quán)預警等工作。
(十七)開展小微企業(yè)、個體工商戶、專業(yè)市場的黨建工作。 指導各地非公有制經(jīng)濟組織團建工作。
(十八)負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳等 工作。
(十九)負責對有關(guān)行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管 理及法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他安全生產(chǎn)職責。
(二十)完成旗委、旗政府和上級業(yè)務部門交辦的其他工作。
(二十一)職能轉(zhuǎn)變。
1. 大力推進質(zhì)量提升。加強全面質(zhì)量管理和質(zhì)量基礎設施體 系建設,完善質(zhì)量激勵制度,推進品牌建設。落實企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量 安全事故強制報告制度及經(jīng)營者首問和賠償先付制度,創(chuàng)新第三 方質(zhì)量評價,強化生產(chǎn)經(jīng)營者主體責任,推廣先進的質(zhì)量管理方 法。全面實施企業(yè)產(chǎn)品與服務標準自我聲明公開和監(jiān)督制度,培 育發(fā)展技術(shù)先進的團體標準,以標準化促進質(zhì)量強旗建設。
2. 深入推進簡政放權(quán)。深化商事制度改革,改革企業(yè)名稱核 準、市場主體退出等制度,深化“證照分離”改革,推動“照后 減證”,壓縮企業(yè)開辦時間。進一步減少認定獎勵、示范創(chuàng)建等 活動,減少行政審批事項,促進優(yōu)化營商環(huán)境。
3. 嚴守安全底線。遵循“最嚴謹?shù)臉藴?、最嚴格的監(jiān)管、最 嚴厲的處罰、最嚴肅的問責”要求,依法加強食品藥品安全、工 業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全、特種設備安全監(jiān)管,強化現(xiàn)場檢查,嚴懲違法 違規(guī)行為,有效防范系統(tǒng)性風險,讓人民群眾買得放心、用得放 心、吃得放心。
4. 加強事中事后監(jiān)管。按相關(guān)規(guī)定清理廢除妨礙統(tǒng)一市場和 公平競爭的各項規(guī)定和做法,加強反不正當競爭統(tǒng)一執(zhí)法。強化 依據(jù)標準監(jiān)管,強化風險管理,全面推行“雙隨機、一公開”和
“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”,加快推進監(jiān)管信息共享,構(gòu)建以信息公示為手 段、以信用監(jiān)管為核心的新型市場監(jiān)管體系。
5. 提高服務水平。加快整合消費者投訴、質(zhì)量監(jiān)督舉報、食 品藥品投訴、知識產(chǎn)權(quán)投訴、價格舉報專線。推進市場主體準入 到退出全過程便利化,主動服務新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展, 運用大數(shù)據(jù)加強對市場主體服務,積極服務個體工商戶、私營企 業(yè)和辦事群眾,促進大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。
6. 進一步整合資源、優(yōu)化流程,有效利用信息化手段。加快 建設知識產(chǎn)權(quán)信息公共服務平臺,匯集全球知識產(chǎn)權(quán)信息,按產(chǎn) 業(yè)領(lǐng)域加強知識產(chǎn)權(quán)導航,為創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新提供便捷查詢咨詢等服務, 實現(xiàn)信息免費或低成本開放,提高全社會知識產(chǎn)權(quán)保護和風險防 范意識。加強對商標搶注、非正常專利申請等行為的信用監(jiān)管, 規(guī)范商標注冊和專利申請行為,維護權(quán)利人合法權(quán)益。
二、部門機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況
1.根據(jù)部門職責分工,本部門內(nèi)設機構(gòu)包括辦公室、機關(guān)事務管理股、法制股、登記注冊股、信用監(jiān)督管理股、食品藥品安全協(xié)調(diào)股、食品生產(chǎn)監(jiān)督管理股、食品流通監(jiān)督管理股、餐飲服務監(jiān)督管理股、藥品與化妝品監(jiān)督管理股、醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、市場規(guī)范監(jiān)督管理股、價格監(jiān)督檢查和反不正當競爭股、質(zhì)量安全監(jiān)督管理股、特種設備安全監(jiān)察股、標準計量股、認證與檢驗檢測監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展保護股18個股室。本部門(單位)下屬單位包括鄂溫克族自治旗巴彥托海市場監(jiān)督管理所、鄂溫克族自治旗伊敏市場監(jiān)督管理所、鄂溫克族自治旗大雁市場監(jiān)督管理所;下屬鄂溫克族自治旗市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊和鄂溫克族自治旗產(chǎn)品質(zhì)量計量檢測中心2個獨立編制事業(yè)單位,非獨立核算。
2.從預算單位構(gòu)成看,納入本部門年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,具體包括:鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局部門本級。詳細情況見表:
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 |
財政撥款的行政單位 |
2 |
|
參照公務員法管理的事業(yè)單位 |
3 |
|
公益一類事業(yè)單位 |
4 |
|
公益二類事業(yè)單位 |
三、2023年度部門(單位)主要工作任務及目標
一、收支預算總體情況說明
鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局2023年度收入、支出預算總計1731.08萬元,與上年相比收、支預算總計各增加360.71萬元,增長20.83%。其中:
(一)收入預算總計1731.08萬元。包括:
1.本年收入合計1731.08萬元。
(1)一般公共預算撥款收入1731.08萬元,與上年相比增加360.71萬元,增長20.83 %。主要原因是2023年較2022年人員工資福利支出退休職工退休費調(diào)標后增加,及2023年有2022年尚未結(jié)清欠款。
(2)政府性基金預算撥款收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(3)國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(4)財政專戶管理資金收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(5)事業(yè)收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(6)事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(7)上級補助收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(8)附屬單位上繳收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(9)其他收入0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。與上年相比減少0萬元,減少0 %。主要原因是不存在此項內(nèi)容。
(二)支出預算總計1731.08萬元。包括:
1.本年支出合計1731.08萬元。
(1)一般公共服務(類)支出1287.8萬元,主要用于單位職工工資支出單位運轉(zhuǎn)支出。與上年相比增加281.26萬元,增長27.94%。主要原因是2023年較2022年人員工資福利支出退休職工退休費調(diào)標后增加,及2023年有2022年尚未結(jié)清欠款。
(2)科學技術(shù)(類)支出13萬元,主要用于單位職能知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務支出。與上年相比增加 10 萬元,增長333.33%。主要原因是2023年就知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務有專項業(yè)務支出導致2023年較2022年預算增加。
(3)社會保障和就業(yè)(類)支出244.23萬元,主要用于繳納單位職工社會保障繳費。與上年相比增加 40.53 萬元,增長19.89%。主要原因是2023年單位有新增職工,及2022年工資調(diào)標使工資數(shù)及社保繳費增加導致2023年較2022年預算增加。
(4)衛(wèi)生健康(類)支出74.98萬元,主要用于繳納單位職工社會保障繳費。與上年相比增加 7.9萬元,增長11.78%。主要原因是2023年單位有新增職工,及2022年工資調(diào)標使工資數(shù)及社保繳費增加導致2023年較2022年預算增加。
(5)住房保障(類)支出111.07萬元,主要用于繳納單位職工住房公積金支出。與上年相比增加 21.01萬元,增長23.33%。主要原因是2023年單位有新增職工,及2022年工資調(diào)標使工資數(shù)及社保繳費增加導致2023年較2022年預算增加。
2.年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,主要原因是不存在此項內(nèi)容。
二、收入預算情況說明
鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局2023年度收入預算總計1731.08萬元,包括本年收入1731.08萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0 萬元。其中:
本年一般公共預算收入1731.08 萬元,占100 %;
本年政府性基金預算收入 0 萬元,占 0 %;
本年國有資本經(jīng)營預算收入 0 萬元,占 0 %;
本年財政專戶管理資金 0 萬元,占 0 %;
本年事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %;
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,占 0 %;
本年上級補助收入 0 萬元,占 0 %;
本年附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %;
本年其他收入 0 萬元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入 0 萬元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入 0 萬元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入 0 萬元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資 0 萬元,占 0 %;
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金 0 萬元,占 0 %。
圖1.收入預算圖
三、支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局2023年度支出預算合計 萬元,其中:
基本支出1503.43萬元,占86.85 %;
項目支出 227.65萬元,占 13.15 %;
事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元,占 0 %;
上繳上級支出 0 萬元,占 0 %;
對附屬單位補助支出 0 萬元,占 0 %%。
圖2.支出預算圖
四、財政撥款收支預算總體情況說明
鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局2023年度財政撥款收、支總預算1731.08萬元,與上年相比收、支預算總計各增加360.71萬元,增長20.83%。主要原因是2023年較2022年人員工資福利支出退休職工退休費調(diào)標后增加,及2023年有2022年尚未結(jié)清欠款。
五、一般公共預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局2023年度一般公共預算財政撥款支出預算1731.08萬元,與上年相比增加360.71 萬元,增長 20.83 %。具體情況如下:
(一)一般公共服務(類)
一般公共服務類年初預算數(shù)為1287.8萬元,與上年相比增加281.26萬元。其中:
1.市場監(jiān)督管理事務(款)行政運行(項)。年初預算878.29萬元,與上年相比增加182.51萬元,增長26.23%。變動原因:2023年較2022年人員工資福利支出退休職工退休費調(diào)標后增加,及2023年有2022年尚未結(jié)清欠款。
2.市場監(jiān)督管理事務(款)質(zhì)量安全監(jiān)管(項)。年初預算44.40萬元,與上年相比增加29.4萬元,增長196%。變動原因:2023年較2022年度增長由于2022年2021年度的質(zhì)量安全監(jiān)管的委托業(yè)務費尚未結(jié)清列入2023年預算。
3.市場監(jiān)督管理事務(款)食品安全監(jiān)管(項)。年初預算92.6萬元,與上年相比增加57.6萬元,增長164.57%。變動原因:2023年較2022年度增長由于2022年2021年度的食品安全監(jiān)管的委托業(yè)務費尚未結(jié)清列入2023年預算。
(二)科學技術(shù)支出(類)
科學技術(shù)支出類年初預算數(shù)為13萬元,與上年相比增加10萬元。其中:
1.科技條件與服務(款)技術(shù)創(chuàng)新服務體系(項)。年初預算13萬元,與上年相比增加 10萬元,增長(減少) 333.33 %。變動原因:主要原因是2023年就知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務有專項業(yè)務支出導致2023年較2022年預算增加。。
(三)社會保障和就業(yè)支出(類)
社會保障和就業(yè)支出類年初預算數(shù)為244.23萬元,與上年相比增加40.53萬元。其中:
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算122.86萬元,與上年相比增加 25.94萬元,增長(減少) 26.77 %。變動原因:2023年單位有新增職工,及2022年工資調(diào)標使工資數(shù)及社保繳費增加導致2023年較2022年預算增加。
2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算115.90萬元,與上年相比增加 18.30萬元,增長(減少) 18.75%。變動原因:2023年單位有新增職工,及2022年工資調(diào)標使工資數(shù)及社保繳費增加導致2023年較2022年預算增加。
3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算5.47萬元,與上年相比增加 9.18萬元,減少 3.71%。變動原因:2023年退休人員的職業(yè)年金做實只有一人列入2023年預算導致2023年較上年有所愛減少
(四)衛(wèi)生健康支出(類)
衛(wèi)生健康支出類年初預算數(shù)為74.98萬元,與上年相比增加7.9萬元。其中:
1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算74.98萬元,與上年相比增加7.9萬元,增長 11.78 %。變動原因:2023年單位有新增職工,及2022年工資調(diào)標使工資數(shù)及社保繳費增加導致2023年較2022年預算增加。
(五)住房保障支出(類)
住房保障支出類年初預算數(shù)為111.07萬元,與上年相比增加21.01萬元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算111.07萬元,與上年相比增加21.01萬元,增長 23.33 %。變動原因:2023年單位有新增職工,及2022年工資調(diào)標使工資數(shù)及社保繳費增加導致2023年較2022年預算增加。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算 1503.43萬元,其中:
(一)人員經(jīng)費 1365.96 萬元。主要包括:基本工資356.58萬元、津貼補貼433.70萬元、獎金41.71萬元、績效工資14.48萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費115.9萬元、職業(yè)年金繳費5.47萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費74.98萬元、其他社會保障繳費41.28萬元、住房公積金111.07萬元、其他工資福利支出65.69、退休費122.86萬元、生活補助20.39萬元。
(二)公用經(jīng)費99.31萬元。主要包括:辦公費14.45萬元、取暖費10.12萬元、差旅費6.48萬元、工會經(jīng)費3.84萬元、公務用車運行維護費25萬元、其他交通費用39.42萬元。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局2023年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出25萬元,其中因公出國(境)費支出0 萬元,占0 %;公務用車購置及運行維護費支出25萬元,占100 %;公務接待費支出 0 萬元,占0 %。具體情況如下:
一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出 25 萬元,比上年預算增加 13 萬元,增長108.33 %;其中:
1.因公出國(境)費預算支出 0 萬元,比上年預算增加 0 萬元,主要原因不存在此項內(nèi)容。
2.公務用車購置及運行維護費預算支出 25 萬元。其中:
(1)公務用車購置預算支出0 萬元,比上年預算增加(減少) 0 萬元,主要原因不存在此項內(nèi)容。
(2)公務用車運行維護費預算支出 25 萬元,比上年預算增加 15 萬元,主要原因我單位2022年中公務用車運行維護費嚴重不足2023年預算系統(tǒng)中根據(jù)單位車輛編制情況予以下達預算使我單位2023年公務用車運行維護費可以正常使用。
3.公務接待費預算支出 0 萬元,比上年預算減少 2 萬元,主要原因2023年接待費未做預算。
八、政府性基金預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局2023度政府性基金支出預算支出 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。主要原因本年無政府性基金預算支出。
其中:
1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出(款)管理費用支出(項)支出 0 萬元,主要是本年無政府性基金預算支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局2023年度國有資本經(jīng)營預算支出 0 萬元。與上年相比增加(減少) 0 萬元,增長(減少) 0 %。主要原因本年無國有資本經(jīng)營預算支出。
其中:
1.國有資本經(jīng)營預算支出(類)解決歷史遺留問題及改革成本支出(款)“三供一業(yè)”移交補助支出(項)支出 0 萬元,主要是用于本年無國有資本經(jīng)營預算支出。
十、項目支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局2023年度預算安排項目 5 個,項目預算總金額 227.65萬元。其中,財政本年撥款金額 227.65 萬元,財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元,財政專戶管理資金 0 萬元,單位資金 0 萬元。
十一、機構(gòu)運行經(jīng)費支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局2023年度機構(gòu)運行經(jīng)費預算支出 1287.80萬元,與上年相比增加 281.26 萬元,增長(減少) 27.94 %。主要原因是:2023年較2022年人員工資福利支出退休職工退休費調(diào)標后增加,及2023年有2022年尚未結(jié)清欠款。
十二、政府采購支出預算情況說明
鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局2023年度政府采購支出預算總額 46.55萬元,其中:擬采購貨物支出 5 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出 41.55 萬元。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局共有車輛 10 輛,其中,一般公務用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 9 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 1 輛、業(yè)務用車 0 輛、其他用車 0 輛等。單價50萬元(含)以上的通用設備 0 臺(套),單價100萬元(含)以上的專用設備 0 臺(套)。
十四、項目績效目標情況說明
鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局2023年度填報績效目標的預算項目 5 個,公開項目 5 個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目預算 227.65 萬元,占全部項目預算的100%。
一、財政撥款:從同級財政部門取得的各類財政撥款,包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。
二、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的資金。
三、財政專戶管理資金:繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四、單位資金:除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,包括事業(yè)收入(不含教育收費)、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入(包含債務收入、投資收益等)。
五、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、對個人和家庭的補助:是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
八、“三公”經(jīng)費:指部門(單位)用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映部門(單位)公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映部門(單位)公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映部門(單位)按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機構(gòu)運行經(jīng)費:指部門(單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式:
聯(lián)系人: 麥麗斯 聯(lián)系電話:0470-8818697
表1 | |||
收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 預算數(shù) | 項 目 | 預算數(shù) |
一、一般公共預算撥款收入 | 1,731.08 | 一、一般公共服務支出 | 1,287.80 |
二、政府性基金預算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、財政專戶管理資金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事業(yè)收入 | 五、教育支出 | ||
六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 六、科學技術(shù)支出 | 13.00 | |
七、上級補助收入 | 七、文化體育旅游與傳媒支出 | ||
八、附屬單位上繳收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 244.23 | |
九、其他收入 | 九、社會保險基金支出 | ||
十、衛(wèi)生健康支出 | 74.98 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城市社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運輸支出 | |||
十五、資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
十六、商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、自然資源海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 111.07 | ||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
二十二、國有資本經(jīng)營預算支出 | |||
二十三、災害防治及應急管理支出 | |||
二十四、預備費 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、轉(zhuǎn)移性支付 | |||
二十七、債務還本支出 | |||
二十八、債務付息支出 | |||
二十九、債務發(fā)行費用支出 | |||
三十、抗疫特別國債還本支出 | |||
三十一、與中央財政往來性支出 | |||
本年收入合計 | 1,731.08 | 本年支出合計 | 1,731.08 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
收 入 總 計 | 1,731.08 | 支 出 總 計 | 1,731.08 |
備注:財政專戶管理資金收入是指教育收費收入;事業(yè)收入不含教育收費收入,下同。 | |||
口徑說明: 一般公共預算撥款收入:取值口徑為部門預算編制二上細化表,【資金性質(zhì)】=111一般公共預算資金 ,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預估,上級補助-21年初安排,22預估 政府性基金預算撥款收入:取值口徑為部門預算編制二上細化表,【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ,122專項債券;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預估,上級補助-21年初安排,22預估 國有資本經(jīng)營預算撥款收入:取值口徑為部門預算編制二上細化表,【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預估,上級補助-21年初安排,22預估 財政專戶管理資金收入:取值口徑為部門預算編制二上細化表,【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金;【資金來源】=本級財力-13預計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預計結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】 年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:=【資金來源】為13預計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預計結(jié)余, 16年終結(jié)余,23預計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預計結(jié)余, 26年終結(jié)余數(shù)據(jù)之和 年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余:=收入總計-本年支出合計 | |||
收入總表 | ||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 合計 | 本年收入 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||||||||||||||
小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | 小計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | |||
314 | 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局(部門) | 1,731.08 | 1,731.08 | 1,731.08 | ||||||||||||||
314001 | 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 1,731.08 | 1,731.08 | 1,731.08 | ||||||||||||||
合計 | 1,731.08 | 1,731.08 | 1,731.08 | |||||||||||||||
口徑說明: 取值口徑為部門預算編制二上細化表 本年收入 一般公共預算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預算資金,112一般債券,113外國政府和國際組織貸款,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】=本級財力—11年初安排,12預估,上級補助—21年初安排,22預估 政府性基金預算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ,122專項債券;【資金來源】=本級財力—11年初安排,12預估,上級補助—21年初安排,22預估 國有資本經(jīng)營預算:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金;【資金來源】=本級財力—11年初安排,12預估,上級補助—21年初安排,22預估 財政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金;【資金來源】=本級財力—13預計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助—23預計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預計結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 一般公共預算:【資金性質(zhì)】=111一般公共預算資金,112一般債券,113外國政府和國際組織貸款,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預估,上級補助—21年初安排,22預估 政府性基金預算:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ,122專項債券;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預估,上級補助—21年初安排,22預估 國有資本經(jīng)營預算:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預估,上級補助—21年初安排,22預估 財政專戶管理資金:【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預估,上級補助—21年初安排,22預估 單位資金:【資金性質(zhì)】=31事業(yè)收入資金,32上級補助收入資金,33附屬單位上繳收入資金,34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金,39其他收入資金;【資金來源】≠本級財力—11年初安排,12預估,上級補助—21年初安排,22預估 |
表3 |
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支出總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 上繳上級支出 | 對附屬單位補助支出 |
201 | 一般公共服務支出 | 1,287.80 | 1,073.15 | 214.65 | |||
20138 | 市場監(jiān)督管理事務 | 1,287.80 | 1,073.15 | 214.65 | |||
2013801 | 行政運行 | 878.29 | 800.64 | 77.65 | |||
2013815 | 質(zhì)量安全監(jiān)管 | 44.40 | 44.40 | ||||
2013816 | 食品安全監(jiān)管 | 92.60 | 92.60 | ||||
2013850 | 事業(yè)運行 | 272.50 | 272.50 | ||||
206 | 科學技術(shù)支出 | 13.00 | 13.00 | ||||
20605 | 科技條件與服務 | 13.00 | 13.00 | ||||
2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務體系 | 13.00 | 13.00 | ||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 244.23 | 244.23 | ||||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 244.23 | 244.23 | ||||
2080501 | 行政單位離退休 | 122.86 | 122.86 | ||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 115.90 | 115.90 | ||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.47 | 5.47 | ||||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 74.98 | 74.98 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 74.98 | 74.98 | ||||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 74.98 | 74.98 | ||||
221 | 住房保障支出 | 111.07 | 111.07 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 111.07 | 111.07 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 111.07 | 111.07 | ||||
合計 | 1,731.08 | 1,503.43 | 227.65 | ||||
口徑說明: 取值口徑為部門預算編制二上細化表。 基本支出:【項目類別】包含為11工資福利支出,12對個人和家庭補助支出,21公用經(jīng)費。 項目支出:【項目類別】不包含11工資福利支出,12對個人和家庭補助支出,21公用經(jīng)費,【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。 事業(yè)單位經(jīng)營支出:取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】。 上繳上級支出:取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】。 對附屬單位補助支出:取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】。 |
表4 |
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財政撥款收支總表 | |||
單位:萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、本年收入 | 1,731.08 | 一、本年支出 | 1,731.08 |
(一)一般公共預算撥款 | 1,731.08 | (一)一般公共服務支出 | 1,287.80 |
(二)政府性基金預算撥款 | (二)外交支出 | ||
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 | (三)國防支出 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) | (四)公共安全支出 | ||
(一)一般公共預算撥款 | (五)教育支出 | ||
(二)政府性基金預算撥款 | (六)科學技術(shù)支出 | 13.00 | |
(三)國有資本經(jīng)營預算撥款 | (七)文化體育旅游與傳媒支出 | ||
(八)社會保障和就業(yè)支出 | 244.23 | ||
(九)社會保險基金支出 | |||
(十)衛(wèi)生健康支出 | 74.98 | ||
(十一)節(jié)能環(huán)保支出 | |||
(十二)城市社區(qū)支出 | |||
(十三)農(nóng)林水支出 | |||
(十四)交通運輸支出 | |||
(十五)資源勘探工業(yè)信息等支出 | |||
(十六)商業(yè)服務業(yè)等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地區(qū)支出 | |||
(十九)自然資源海洋氣象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 111.07 | ||
(二十一)糧油物資儲備支出 | |||
(二十二)國有資本經(jīng)營預算支出 | |||
(二十三)災害防治及應急管理支出 | |||
(二十四)預備費 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)轉(zhuǎn)移性支付 | |||
(二十七)債務還本支出 | |||
(二十八)債務付息支出 | |||
(二十九)債務發(fā)行費用支出 | |||
(三十)抗疫特別國債還本支出 | |||
(三十一)與中央財政往來性支出 | |||
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | |||
收 入 總 計 | 1,731.08 | 支 出 總 計 | 1,731.08 |
口徑說明: 一、本年收入:取值口徑與[1收支總表]收入取值一致 二、上年結(jié)轉(zhuǎn): (一)一般公共預算撥款【資金性質(zhì)】=111一般公共預算資金 ,114外國政府和國際組織贈款; (二)政府性基金預算撥款【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ,122專項債券; (三)國有資本經(jīng)營預算撥款【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金; 【資金來源】=本級財力-13預計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預計結(jié)余, 26年終結(jié)余 三、本年支出:根據(jù)支出功能分類進行對應取數(shù) |
一般公共預算支出表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
小計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||
201 | 一般公共服務支出 | 1,287.80 | 1,073.15 | 935.68 | 137.47 | 214.65 |
20138 | 市場監(jiān)督管理事務 | 1,287.80 | 1,073.15 | 935.68 | 137.47 | 214.65 |
2013801 | 行政運行 | 878.29 | 800.64 | 664.80 | 135.85 | 77.65 |
2013815 | 質(zhì)量安全監(jiān)管 | 44.40 | 44.40 | |||
2013816 | 食品安全監(jiān)管 | 92.60 | 92.60 | |||
2013850 | 事業(yè)運行 | 272.50 | 272.50 | 270.88 | 1.62 | |
206 | 科學技術(shù)支出 | 13.00 | 13.00 | |||
20605 | 科技條件與服務 | 13.00 | 13.00 | |||
2060502 | 技術(shù)創(chuàng)新服務體系 | 13.00 | 13.00 | |||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 244.23 | 244.23 | 244.23 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 244.23 | 244.23 | 244.23 | ||
2080501 | 行政單位離退休 | 122.86 | 122.86 | 122.86 | ||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 115.90 | 115.90 | 115.90 | ||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | ||
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | ||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | ||
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 74.98 | 74.98 | 74.98 | ||
221 | 住房保障支出 | 111.07 | 111.07 | 111.07 | ||
22102 | 住房改革支出 | 111.07 | 111.07 | 111.07 | ||
2210201 | 住房公積金 | 111.07 | 111.07 | 111.07 | ||
合 計 | 1,731.08 | 1,503.43 | 1,365.96 | 137.47 | 227.65 | |
口徑說明: 人員經(jīng)費:【項目類別】包含為11工資福利支出,12對個人和家庭補助支出。 公用經(jīng)費:【項目類別】包含為21公用經(jīng)費。 項目支出:【項目類別】不包含11工資福利支出,12對個人和家庭補助支出,21公用經(jīng)費,【資金性質(zhì)】不等于34事業(yè)單位經(jīng)營收入資金。 |
表6 |
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一般公共預算基本支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
部門預算支出經(jīng)濟分類科目 | 本年一般公共預算基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
301 | 工資福利支出 | 1,260.86 | 1,222.34 | 38.52 |
30101 | 基本工資 | 356.58 | 356.58 | |
30102 | 津貼補貼 | 433.70 | 433.70 | |
30103 | 獎金 | 41.71 | 41.71 | |
30107 | 績效工資 | 14.48 | 14.48 | |
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 115.90 | 115.90 | |
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 5.47 | 5.47 | |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 74.98 | 74.98 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 41.28 | 41.28 | |
30113 | 住房公積金 | 111.07 | 111.07 | |
30199 | 其他工資福利支出 | 65.69 | 27.17 | 38.52 |
302 | 商品和服務支出 | 99.31 | 0.36 | 98.95 |
30201 | 辦公費 | 14.45 | 14.45 | |
30208 | 取暖費 | 10.12 | 10.12 | |
30211 | 差旅費 | 6.48 | 6.48 | |
30228 | 工會經(jīng)費 | 3.84 | 3.84 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 25.00 | 25.00 | |
30239 | 其他交通費用 | 39.42 | 0.36 | 39.06 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 143.26 | 143.26 | |
30302 | 退休費 | 122.86 | 122.86 | |
30305 | 生活補助 | 20.39 | 20.39 | |
合計 | 1,503.43 | 1,365.96 | 137.47 | |
口徑說明: 根據(jù)部門經(jīng)濟分類取值基本支出數(shù)據(jù)。 |
表7 |
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一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表 | ||||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||||
單位名稱 | 2022預算數(shù) | 2022執(zhí)行數(shù) | 2023預算數(shù) | |||||||||||||||
"三公"經(jīng)費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | "三公"經(jīng)費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | "三公"經(jīng)費合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | |||||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||||||||
314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | ||||||||||||
口徑說明: 根據(jù)部門(單位)取值三公經(jīng)費,部門經(jīng)濟分類分別為: 30212-因公出國(境)費用, 31013-公務用車購置, 30913-公務用車購置, 30231-公務用車運行維護費, 30217-公務接待費。 |
表8 |
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政府性基金預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合 計 | ||||
口徑說明: 【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ,122專項債券 |
表9 |
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國有資本經(jīng)營預算支出表 | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年國有資本經(jīng)營預算支出 | ||
合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
合計 | ||||
口徑說明: 【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金 |
表10 |
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項目支出表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
類型 | 項目名稱 | 單位編碼 | 項目單位 | 合計 | 本年撥款 | 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 財政專戶管理資金 | 單位資金 | ||||
一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | |||||||
部門預算項目 | 市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費 | 314001 | 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 140.65 | 140.65 | |||||||
部門預算項目 | 食品安全執(zhí)法經(jīng)費 | 314001 | 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 57.60 | 57.60 | |||||||
部門預算項目 | 知識產(chǎn)權(quán)推進商標品牌戰(zhàn)略實施方案 | 314001 | 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 8.00 | 8.00 | |||||||
部門預算項目 | 質(zhì)量安全執(zhí)法經(jīng)費 | 314001 | 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 12.00 | 12.00 | |||||||
部門預算項目 | 市場監(jiān)管計量管理 | 314001 | 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 9.40 | 9.40 | |||||||
合 計 | 227.65 | 227.65 | ||||||||||
口徑說明: 一般公共預算撥款收入:【資金性質(zhì)】=111一般公共預算資金 ,114外國政府和國際組織贈款;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預估,上級補助-21年初安排,22預估 政府性基金預算撥款收入:【資金性質(zhì)】=121政府性基金預算資金 ,122專項債券;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預估,上級補助-21年初安排,22預估 國有資本經(jīng)營預算撥款收入:【資金性質(zhì)】=13國有資本經(jīng)營預算資金;【資金來源】=本級財力-11年初安排,12預估,上級補助-21年初安排,22預估 財政專戶管理資金收入:【資金性質(zhì)】=2財政專戶管理資金;【資金來源】=本級財力-13預計結(jié)轉(zhuǎn), 14年終結(jié)轉(zhuǎn), 15預計結(jié)余, 16年終結(jié)余, 上級補助-23預計結(jié)轉(zhuǎn), 24年終結(jié)轉(zhuǎn), 25預計結(jié)余, 26年終結(jié)余 事業(yè)收入,事業(yè)單位經(jīng)營收入,上級補助收入,附屬單位上繳收入,其他收入:取值口徑為部門預算編制二上細化【收入預算表】 |
表12 |
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項目績效目標表 | ||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||
項目名稱 | 項目單位 | 項目類別 | 預算數(shù) | 年度績效目標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標性質(zhì) | 指標方向 | 目標值 | 計量單位 | 分值 |
年度考核獎 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 22.16 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公積金(在職) | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 94.77 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
失業(yè)保險(編外) | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 0.27 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
失業(yè)保險(在職) | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 2.51 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工傷保險(編外) | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 0.14 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工傷保險(在職) | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 2.91 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
職工基本醫(yī)療保險繳費(編外) | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 3.31 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
職工基本醫(yī)療保險繳費(在職) | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 61.14 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
企業(yè)養(yǎng)老保險(編外) | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 5.53 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(在職) | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 107.35 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
編外長聘人員工資 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 27.17 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
大病保險 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 1.08 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工資性支出 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 787.09 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公積金(編外) | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 2.88 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
職工基本醫(yī)療保險繳費(提前退休) | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 3.54 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
住房公積金(提前退休) | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 5.35 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
2022年零星工資 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 38.07 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
2022年未繳納五險一金(單位部分) | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 23.24 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
工人身份退休人員企業(yè)養(yǎng)老保險繳費 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 17.30 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
殘疾人就業(yè)保障金 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 11.92 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
職業(yè)年金 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 工資福利支出 | 5.47 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
遺屬補助 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 對個人和家庭補助支出 | 19.92 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
退休費 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 對個人和家庭補助支出 | 122.86 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 足額保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 | |||||||
時效指標 | 發(fā)放及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 結(jié)余率=結(jié)余數(shù)/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 | |||||
退休人員公用經(jīng)費 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費 | 4.45 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標 | 預算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
公務交通補貼 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費 | 39.06 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標 | 預算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
交通費 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費 | 25.00 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標 | 預算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
運轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
工會經(jīng)費 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費 | 3.84 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標 | 預算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 運轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
一般公用經(jīng)費 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費 | 55.00 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標 | 預算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
運轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
取暖費 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 公用經(jīng)費 | 10.12 | 嚴格執(zhí)行相關(guān)政策,保障工資及時發(fā)放、足額發(fā)放,預算編制科學合理,減少結(jié)余資金 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 科目調(diào)整次數(shù) | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
質(zhì)量指標 | 預算編制質(zhì)量=(執(zhí)行數(shù)-預算數(shù))/預算數(shù) | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 | ||||||
效益指標 | 經(jīng)濟效益指標 | 三公經(jīng)費控制率=(實際支出數(shù)/預算安排數(shù))x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 | |||||
運轉(zhuǎn)保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 | |||||||
市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 部門預算項目 | 140.65 | 通過申請知識產(chǎn)權(quán)業(yè)務費、營業(yè)執(zhí)照印刷費、購置執(zhí)法裝備執(zhí)法設備以保障執(zhí)法硬件設施完善,保障市場監(jiān)管執(zhí)法有序進行,保障市場食品安全,改善單位辦公環(huán)境。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 營業(yè)執(zhí)照印刷 | 正向 | 大于等于 | 2.9 | 萬 | 4 |
保障單位運行人員數(shù)量 | 正向 | 等于 | 110 | 人 | 4 | |||||||
購置執(zhí)法裝備執(zhí)法設備 | 正向 | 大于等于 | 10 | 臺 | 4 | |||||||
質(zhì)量指標 | 營業(yè)執(zhí)照印刷完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
設備驗收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
時效指標 | 設備驗收及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | ||||||
營業(yè)執(zhí)照印刷及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | |||||||
成本指標 | 購置執(zhí)法裝備執(zhí)法設備成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 萬元 | 5 | ||||||
營業(yè)執(zhí)照印刷經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 8 | 萬元 | 5 | |||||||
單位運行經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 50 | 萬元 | 5 | |||||||
往年執(zhí)法經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 77.65 | 萬元 | 5 | |||||||
效益指標 | 社會效益 | 保障市場食品安全 | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
改善單位辦公環(huán)境 | 定性 | 有效改善 | 15 | |||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 市場商戶滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
食品安全執(zhí)法經(jīng)費 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 部門預算項目 | 57.60 | 通過對重大活動食品安全進行保障、對食品進行保障抽樣檢測、對包干部進行專項輪訓、組織食品安全培訓宣傳,保障群眾食品安全,提升職工工作能力。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 保障抽檢工作正常運轉(zhuǎn)人數(shù) | 正向 | 大于等于 | 50 | 人 | 5 |
食品安全保障抽樣經(jīng)費 | 正向 | 等于 | 560 | 批次 | 5 | |||||||
培訓包保干部人數(shù) | 正向 | 大于等于 | 200 | 人 | 5 | |||||||
質(zhì)量指標 | 食品安全保障抽樣檢測合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
分級包保專項輪訓完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
時效指標 | 食品安全保障抽樣檢測及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
資金撥付及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
成本指標 | 宣傳培訓經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 7.6 | 萬元 | 5 | ||||||
食品安全抽樣檢測經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 10 | 萬元 | 5 | |||||||
食品安全保障抽樣檢測采樣費 | 反向 | 小于等于 | 40 | 萬元 | 5 | |||||||
效益指標 | 社會效益 | 保障群眾食品安全 | 定性 | 明顯 | 15 | |||||||
提升職工工作能力 | 定性 | 有效提升 | 15 | |||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 商戶客戶滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 項目數(shù) | 10 | |||||
質(zhì)量安全執(zhí)法經(jīng)費 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 部門預算項目 | 12.00 | 通過對2023年鄂溫克族自治旗產(chǎn)品質(zhì)量抽檢、開展質(zhì)量強旗領(lǐng)導小組會議及中小企業(yè)質(zhì)量提升行動,保障產(chǎn)品質(zhì)量,提高單位辦公效率 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 參加質(zhì)量強旗領(lǐng)導小組會議人數(shù) | 正向 | 等于 | 30 | 人 | 5 |
參加中小企業(yè)質(zhì)量提升行動人數(shù) | 正向 | 大于等于 | 10 | 人 | 5 | |||||||
產(chǎn)品質(zhì)量抽檢 | 正向 | 等于 | 120 | 批次 | 5 | |||||||
質(zhì)量指標 | 質(zhì)量強旗領(lǐng)導小組會議完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
產(chǎn)品質(zhì)量抽檢完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
中小企業(yè)質(zhì)量提升行動完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
時效指標 | 組織質(zhì)量強旗領(lǐng)導小組會議及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | ||||||
資金撥付及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
成本指標 | 質(zhì)量強旗領(lǐng)導小組會議及中小企業(yè)質(zhì)量提升行動經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 2 | 萬元 | 5 | ||||||
產(chǎn)品質(zhì)量抽檢經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 10 | 萬元 | 5 | |||||||
效益指標 | 社會效益 | 保障產(chǎn)品質(zhì)量 | 定性 | 效果顯著 | 15 | |||||||
提高單位辦公效率 | 定性 | 有效提高 | 15 | |||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 中小企業(yè)及單位職工滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
市場監(jiān)管計量管理 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 部門預算項目 | 9.40 | 通過培訓企業(yè)計量管理人員三期共計100人次;檢定人員培訓:6人次,更新標準砝碼10噸;對冷水表進行檢修,以及設備維修和檢定耗材;提高市場公平性,改善計量人員工作能力。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 更新標準砝碼 | 正向 | 大于等于 | 10 | 噸 | 5 |
企業(yè)計量管理人員培訓 | 正向 | 大于等于 | 100 | 人次 | 5 | |||||||
檢定人員培訓 | 正向 | 大于等于 | 6 | 人次 | 5 | |||||||
質(zhì)量指標 | 檢定人員培訓完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | ||||||
更新標準砝碼驗收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 5 | |||||||
企業(yè)計量管理人員培訓完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | |||||||
時效指標 | 資金撥付及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | ||||||
培訓及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | |||||||
成本指標 | 設備維修經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 1 | 萬元 | 5 | ||||||
更新標準砝碼成本 | 反向 | 小于等于 | 6.4 | 萬元 | 5 | |||||||
培訓經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 2 | 萬元 | 4 | |||||||
效益指標 | 社會效益 | 改善計量人員工作能力 | 定性 | 有效提高 | 15 | |||||||
提高市場公平性 | 定性 | 有效提高 | 15 | |||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 單位職工滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
知識產(chǎn)權(quán)推進商標品牌戰(zhàn)略實施方案 | 314001-鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 部門預算項目 | 8.00 | 通過推進商標品牌宣傳食品的制作,發(fā)放推進商標品牌宣傳單,開展推進商標品牌會議,提高企業(yè)商標品牌意識,增強知名商標品牌行業(yè)保護機制,市場主體自我維權(quán)能力明顯提高,商標侵權(quán)行為得到有效遏制。 | 產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 推進商標品牌宣傳視頻時長 | 正向 | 大于等于 | 30 | 分鐘 | 5 |
推進商標品牌宣傳單數(shù)量 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 份 | 5 | |||||||
推進商標品牌會議 | 正向 | 大于等于 | 2 | 次 | 5 | |||||||
質(zhì)量指標 | 推進商標品牌宣傳覆蓋率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | ||||||
推進商標品牌會議完成率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | |||||||
時效指標 | 資金撥付及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | ||||||
推進商標品牌會議及時率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 4 | |||||||
成本指標 | 聘用人員經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 1.5 | 萬元 | 4 | ||||||
推進商標品牌培訓經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 1.5 | 萬元 | 5 | |||||||
推進商標品牌宣傳經(jīng)費 | 反向 | 小于等于 | 3 | 萬元 | 5 | |||||||
推進商標品牌會議 | 反向 | 小于等于 | 2 | 萬元 | 5 | |||||||
效益指標 | 社會效益 | 提高企業(yè)商標品牌意識 | 定性 | 有效提高 | 15 | |||||||
減少商標侵權(quán) | 定性 | 效果明顯 | 15 | |||||||||
滿意度指標 | 服務對象滿意度 | 企業(yè)滿意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | % | 10 | |||||
合 計 | 1,731.08 | |||||||||||
口徑說明: 取值為【項目庫管理】-預算項目所填寫績效目標表。 |
表15 |
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政府采購預算表 | |||||||||||||||||
單位:元 | |||||||||||||||||
部門(單位)代碼 | 部門(單位)名稱 | 項目名稱 | 采購品目編碼 | 采購品目 | 申報情況 | 資金性質(zhì) | |||||||||||
申請數(shù)量 | 單價(元) | 金額(元) | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經(jīng)營預算 | 財政專戶管理資金 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||
314001 | 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 交通費 | C050301 | 車輛維修和保養(yǎng)服務 | 1 | 90,000.00 | 90,000.00 | 9.00 | 9.00 | ||||||||
314001 | 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 交通費 | C050302 | 車輛加油服務 | 1 | 160,000.00 | 160,000.00 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
314001 | 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 食品安全執(zhí)法經(jīng)費 | C08140199 | 其他印刷服務 | 3 | 10,000.00 | 30,000.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
314001 | 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費 | A02029900 | 其他辦公設備 | 10 | 5,000.00 | 50,000.00 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
314001 | 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費 | C08140199 | 其他印刷服務 | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.40 | 0.40 | ||||||||
314001 | 鄂溫克族自治旗市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管執(zhí)法經(jīng)費 | C08140199 | 其他印刷服務 | 1 | 131,528.00 | 131,528.00 | 13.15 | 13.15 | ||||||||
合 計 | 17 | 465,528.00 | 46.55 | 46.55 | |||||||||||||
口徑說明: 取值口徑為部門預算編制二上細化【支出預算表】-【政府采購預算匯總表】 |
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